Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a város 2008.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 21/2009.(IV.28.) rendeletével elfogadta.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága 2008.évi beszámoló adatai:

eFt

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előir.

Teljesítés

Kiadások:

     

Személyi juttatások

286.404

312.981

297.609

Munkaadói járulék

89.932

102.911

92.179

Dologi és egyéb folyó kiadás

23.868

51.216

50.333

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Végleges pü.eszk. átadás

0

234

234

Felújítás

0

0

0

Felhalmozási kiadás és pü.befektetés

0

10.156

9.961

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

Hitelek, értékpapírok kiadásai

0

0

0

Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

-926

Továbbadási lebony.célú kiadás

0

0

0

Kiadások összesen

400.204

477.498

449.390

Bevételek:

     

Intézményi működési bevételek

5.000

11.881

11.881

Önkormányzat sajátos működési bevételek

0

0

0

Felhalmozási és tőke jell.bev.

0

0

0

Önkorm.sajátos felhalm.bev.

0

0

0

Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök

395.204

443.226

444.596

Ebből felügyeleti szerv támogatása

395.204

443.226

442.003

Kölcsönök igénybevétele

0

0

0

Hitelek, értékpapírok bev.

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevétel

0

22.391

22.391

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

0

0

0

Továbbadási lebony.célú bev.

0

0

0

Bevételek összesen

400.204

477.498

478.868

 

 

 

 

 

A parancsnokság 2008. I-XII. havi káreseti tevékenységét tekintve a készenléti állomány 568 esetben vonult tűz- és káresethez. Az események közül 335 tűzeset, 187műszaki mentés, 45 téves jelzés és vaklárma, illetve 1 utólagos tűz történt.Az események összes száma az előző év hasonló időszakához képest nagymértékben, mintegy 30%-kal csökkent, mely főként a kedvező időjárási viszonyoknak volt köszönhető. A tűzesetek zöme február 17. – március 2. között keletkezett. Ebben az időszakban 131 esetben kellett beavatkozni többnyire szárazfű, bozótos, nádas tüzeknél.

Továbbra is nagy számmal szerepelnek a szemét, szemetes konténer, szeméttároló tüzek.

Az értékelt időszakban vonulás közben közlekedési baleset részese tűzoltó gépjármű nem volt. A beavatkozásoknál, a személyi állománynál sérülés nem történt. A gépjárművezetők megfelelően ismerik a működési területet, így a vonulások a legcélszerűbb útvonalon történtek. A készenléti állomány tűz- és káreseteknél a kapott parancsokat, utasításokat jól hajtotta végre. A tüzeket gyorsan lokalizálták és a kárértékek kiérkezés után már jelentősen nem növekedtek. A beavatkozások során ügyeltek a másodlagos kárt (vízkár) okozó tényezőkre és igyekeztek ezeket csökkenteni. Az állománytáblában szereplő rendszeresített létszám 2008. július 1-től 99 fő, ebből 2 fő közalkalmazott.

Az év folyamán 9 főt vettek fel, 2 fő nyugállományba vonult, 2 fő pedig áthelyezéssel más parancsnokságra került. December 31-én betöltött létszám 99 fő.

Ezen költségvetési cím, működési kiadásokra összességében 440.121 ezer forintot költött, amely 40.336 ezer forinttal, 10,1%-kal növekedett az előző évhez képest.

A meghatározott előirányzat teljesítése 94,2%.

Személyi juttatásra összességében 297.609 ezer forint kifizetés történt, amely 24.530 ezer forinttal, 9%-kal növekedett az előző évhez képest. A növekedést év közben a központi költségvetésből származó pótelőirányzat is elősegítette.

Az elmúlt évben dologi kiadásra összességében 50.333 ezer forint felhasználására került sor, amely 9.048 ezer forinttal, 21,9%-kal növekedett az előző évhez képest.

A dologi kiadásokon belül az intézményüzemeltetési kiadások jelentős részét a különféle szolgáltatások díjai teszik ki, így a gázdíj, áramdíj, víz- és csatornadíj, telefondíj mintegy 9.500 ezer forint értékben. Jelentős a különféle karbantartásra, javításra fordított összeg, valamint a karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagbeszerzések közel 9.200 ezer forintos összege. Az üzemanyagra fordított összeg a vizsgált időszakban 4.396 ezer forint volt.

A felhasználási kötöttséggel tervezett karbantartási előirányzat felhasználása 6.571 ezer forint, amely így 97,8%-os teljesítést mutat.